【篇一】 我镇接到上级《关于开展xx年“小金库”专项治理和扶贫等民生领域资金专项检查的通知》(连财监[2018]2号文)后,镇党委政府高度重视,立即组织专人负责这项工作,立即开展自查工作,现将自查结果报告如下: 一、预算收入管理情况 我单位依法取得的行政事业性收费、国有资产收益和处置等非税收入,已按规定及时足额上缴国库,不存在隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或者私分,不存在违规转移到所属工会、服务中心等单位使用等问题;不存在乱收费、乱罚款、乱摊派等问题。 二、预算支出管理情况 我单位遵循先有预算、后有支出的原则,不存在超预算或者无预算支出,不存在虚列支出、转移或者套取预算资金,转嫁支出等问题;不存在违反规定擅自设立项目、超标准超范围发放津贴补贴问题;由于我镇地处偏僻,暂未实行公务卡管理。 我单位xx年以来不存在因公出国费用。 我单位不存在超标准配置公务用车、违规配置和向下属单位或其他单位转移摊派公务用车购置及运行经费等问题;不存在超规格、超标准接待和赠送礼品、礼金、有价证券、纪念品及土特产品等问题。 不存在计划外召开会议,以虚报、冒领手段骗取会议费,虚报会议人数、天数等进行报销,违规扩大会议费开支范围、擅自提高会议费开支标
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四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,我办按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。 通过自查、自纠、回顾,县史志办认真执行财务管理制度的有关规定,没有小金库。
小金库整治工作自查报告6篇
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